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信誉比较好的几个网赌2017年部门决算说明
2018-09-25 09:00  
 索 引 号 GKZMK/2018-0002  公开方式 主动公开  公开日期 2018-09-25

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责本市促进就业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策;完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;拟订并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责本市机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理,监督检查企业执行最低工资标准。

(七)会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(八)负责本市引进国外智力工作,拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划,并组织实施。

(九)会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

(十)负责本市行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施;贯彻执行中、省奖励制度,拟订本市管理办法,并组织实施。

(十一)会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)承办市政府管理干部的行政任免事宜。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

圆满完成了市委、市政府交办的民生实事和省人社厅下达的27项事业发展指标。

全市就业局势保持总体稳定,城镇新增就业2.88万人,城镇登记失业率为3.35%,低于调控目标0.55个百分点,实名登记的高校毕业生就业率连续6年保持在90%以上,今年达到92.58%。

就业脱贫力度持续加大,完成省人社厅下达的贫困劳动力转移就业16658人,占年任务的456%;贫困劳动力创业466人,占年任务的194%;贫困劳动力职业技能培训4664人,占年任务的665%。特设公益岗位安置贫困劳动力4832人,公益专岗安置贫困劳动力1033人,政府公益性岗位安置建档立卡贫困户中未就业的普通高校毕业生1000人,县区自主开发公益性岗位安置贫困劳动力1339人。

社保参保人数和基金收入稳中有升,全市城镇基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到52.3万人、67.4万人、26.1万人、47.2万人、34.4万人,城乡居民养老保险参保人数达到161.8万人,实有享受待遇人数47.2万人,五项保险基金征缴48.77亿元。

人才队伍建设不断加强,从制度和机构建设上入手,进一步规范公务员日常考核、表彰奖励、培训监督和事业单位人事管理工作,各类招聘计划和人才工程稳步实施。

劳动关系保持和谐稳定,通过全面实行农民工工资保证金制度,全市劳动保障违法案件较去年有所下降,劳动者权益得到有效维护。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级决算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

1

信誉比较好的几个网赌(机关)

2

信誉比较好的几个网赌公共就业和人才服务中心

3

信誉比较好的几个网赌机关事业单位社会保险基金管理中心

4

信誉比较好的几个网赌职业技能鉴定指导中心

5

信誉比较好的几个网赌伤残鉴定中心

6

信誉比较好的几个网赌农村社会养老保险经办中心

7

信誉比较好的几个网赌劳动保障监察支队

8

信誉比较好的几个网赌农民工办公室(原信誉比较好的几个网赌推进农村居民进城落户办公室)

9

信誉比较好的几个网赌医疗保险服务中心

10

信誉比较好的几个网赌劳动服务处

11

信誉比较好的几个网赌工伤保险经办中心

12

信誉比较好的几个网赌下岗失业人员小额贷款担保中心

13

信誉比较好的几个网赌就业训练中心

14

信誉比较好的几个网赌人事培训考试管理中心

15

信誉比较好的几个网赌人事信息综合办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制314人,其中行政编制44人、事业编制270人;实有人员321人,其中行政44人、事业269人。单位管理的离退休人员52人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年决算总收入8140.96万元,其中一般公共预算拨款6334.11万元,其他收入1664.55万元,含年初财政拨款结转和结余142.3万元,2016年决算总收入7691.02万元,其中一般公共预算财政拨款收入6108万元,其他收入511.07万元,年初财政拨款结转和结余收入1071.96万元,同比去年决算增加5.85%;主要原因为2017年工资普调、工作任务加重,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收入增加。

2017年决算总支出8140.96万元,其中一般公共服务支出1978.73万元,社会保障和就业支出6143.42万元,年末结转和结余18.81万元;2016年决算总收入7691.02万元,其中一般公共预算财政拨款收入6108万元,其他收入511.07万元,年初财政拨款结转和结余收入1071.96万元,同比去年决算增加5.85%;主要原因为2017年工资普调、工作任务加重,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收入增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入8140.96万元,包括:一般公共预算拨款6334.11万元,为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金,占总收入的77.8%;其他收入1664.55万元,包括人社厅、同级财政往来账户拨入等收入,占总收入的20.45%;年初财政拨款结转和结余142.3万元,为以前年度尚未列支,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金,占总收入的1.75%。

3、本年度支出构成情况

2017年度总支出8140.96万元,一般公共服务支出1978.73万元,占总支出24.31%;社会保障和就业支出6143.42万元,占总支出75.46%;年末结转和结余18.81万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年度信誉比较好的几个网赌系统财政拨款收入6334.11万元,2016年度信誉比较好的几个网赌系统财政拨款收入6060.31,同比增加273.8万元,增加4.51%,增加原因为业务开展需要,财政拨款专项资金增加。

2017年度财政拨款支出6334.11万元,2016年度财政拨款支出6060.31万元,同比增加273.8万元,增加4.51%,增加原因为业务开展需要,财政拨款专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年信誉比较好的几个网赌部门一般公共预算财政拨款支出合计6334.11万元,其中:

①行政运行经费(2011001)1818.57万元;

②其他人力资源事务支出(2011099)160.16万元;

③机关服务(2080103)148.6万元;

④劳动保障监察(2080105)302.62万元;

⑤就业管理事务(2080106)420.49万元;

⑥社会保险业务管理事务(2080107)77.27万元;

⑦社会保险经办机构(2080109)1971.44万元;

⑧公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)532.47万元;

⑨其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)500.73万元;

⑩其他行政事业单位离退休支出(2080599)193.67万元;

?其他社会保障和就业支出(2089901)208.12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年信誉比较好的几个网赌部门一般公共预算财政拨款基本支出合计5406.83万元,其中:

①人员经费支出3926.66万元。其中基本工资1516.06万元,津贴补贴738.36万元,奖金78.18万元,其他社会保障缴费为300.2万元,伙食补助5.93万元,绩效工资158.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元,其他工资福利支出191.23万元;

②公用经费支出1480.17万元,其中办公费287.77万元、印刷费139.69万元、手续费1.04万元、水费6.14万元、电费47.4万元、邮电费68.86万元、取暖费20.69万元、物业管理费55.34万元、差旅费151.33万元、维修(护)费283.17万元、租赁费1.44万元、会议费4.94万元、培训费6.29元、公务接待费4.85万元、专用材料费60.85万元、劳务费42.99万元、委托业务费66.01万元、工会经费40.13万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用132.29万元、其他商品和服务支出53.34万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.92万元,其中公务出国费无产生费用、公务接待4.85万元、公务用车购置及运行维护费5.07万元。2016年度决算 “三公”经费支出8.9万元,其中公务出国费无产生费用、公务接待费5.1万元、公务用车购置及运行维护费3.81万元。同比上年“三公”经费减少1.02万元,下降比例为11.46%,原因是我局系统健全各项管理制度,严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为,厉行节约,反对浪费。具体各分项细明及增减变化原因如下:

①因公出国(境)费用2017年及2016年均无产生费用,无增减变化。

②2017年,本部门无新购置公务车辆计划,现保有3辆公务用车,公务用车运行维护费支出5.07万元,较2016年度公务用车运行维护费3.81万元相比增加1.26万元,增加33.07%。原因是2017年公务活动增加,其中保障局系统执行公务活动,实施劳动保障监察全市执法、开展就业创业政策、社会保险制度,公务员管理、劳动关系协调、考试考务巡查等公务活动。

③2017年国内公务接待计划61批次,接待人数305人,无新增重大公务接待计划,公务接待费支出4.85万元,较2016年国内公务接待费5.1万元相比减少0.25万元,减少4.9%。原因是我局系统根据规定的接待范围,严格接待审批控制,对能够合并的公务接待统筹安排,务实节俭,严格标准,减少了公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费6.29万元,主要用于全市新招录公务员初任培训、干部任职培训及全句系统各类业务培训等支出。较上年培训费19.91万元同比减少13.62万元减少68.41%。减少原因是我局系统根据《信誉比较好的几个网赌市级机关培训费管理办法》要求,坚持厉行节约、反对浪费的原则,实行单位内部统一管理,增强培训计划的科学性和严肃性,增强培训项目的针对性和实效性,保证培训质量,节约培训资源,提高培训经费使用效益。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费4.94万元,主要用于主要用全市人力资源和社会保障工作会议、全局系统各种业务研讨会、评审会等支出。较上年会议费8.72万元同比减少3.78万元减少43.35%。减少原因是我局系统严格按照《信誉比较好的几个网赌市级机关会议费管理办法》要求,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约了会议经费开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6334.11万元,其他收入1664.54万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,机关运行经费即部门的公用经费预算共计1480.16万元;2016年,机关运行经费即部门的公用经费预算共计1214.34万元,较2016年度增加21.89%,主要原因是工作任务增加,广泛宣传动员社会保障、建立数据共享、筛选比对信息等措施,全面完成了全民参保登记工作任务,全市参保登记入库等。

其中:办公费287.77万元、印刷费139.69万元、手续费1.04万元、水费6.14万元、电费47.4万元、邮电费68.86万元、取暖费20.69万元、物业管理费55.34万元、差旅费151.33万元、维修(护)费283.17万元、租赁费1.44万元、会议费4.94万元、培训费6.29元、公务接待费4.85万元、专用材料费60.85万元、劳务费42.99万元、委托业务费66.01万元、工会经费40.13万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用132.29万元、其他商品和服务支出53.34万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共84.14万元,其中政府采购货物类支出77.14万元、政府采购服务类支出7万元、无政府采购工程类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆,2辆车均属一般公务车辆。无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 信誉比较好的几个网赌部门决算公开表.xls

 

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2018年9月25日

附件【信誉比较好的几个网赌部门决算公开表.xls
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